为进一步规范各附属医院的财务管理,加强内部控制及财务风险防范,根据《关于开展附属医院财务内部控制制度建设和执行情况专项检查的通知》(南华财函[2020]20号)的要求,2020年12月03日,以李艳春为组长,吴震为副组长,谭林艳和戴丽为总协调以及校本部和南华附属第二医院形成的20人专项检查组对长沙中心医院财务内部控制制度建设、附属医院财务监督执行情况同时进行了现场专项检查。
下午4点,汇报会在办公楼二楼会议室召开,由长沙中心医院分管财务的邓平副院长出席,财务科科长鲁拥军主持工作汇报。邓平副院长对检查组表示热烈欢迎,欢迎检查组对医院财务内部控制工作进行指导和交流,并简单介绍了目前医院业务发展概况和财务基本情况。财务科科长鲁拥军向检查组汇报了医院开展自查工作的情况,根据《关于开展附属医院财务内部控制制度建设和执行情况专项检查的通知》的相关要求,医院对照标准,认真自查,紧紧围绕医院收入、支出、应收、应付款项管理、货币资金管理、票据管理、资产、报表分析、信息系统管理等八个方面进行详细汇报。
学校财务处副处长李艳春表示:“此次专项检查是对医院财务工作的全面体检,也是南华大学履行对医院财务监督的职责,旨在以查促改、以查促管,重在降低财务风险,保证资产,特别是货币资金的安全、完整,提高医院管理效益,进一步推进医院财务工作发展。同时,这也是兄弟医院之间相互交流、共同学习的契机,兄弟医院通过分享先进的管理经验、讨论面临的困境,可以帮助开阔思路、打破“僵局”、全面强化管理能力、提升内部控制水平。”
检查组副组长、我校财务处内部结算中心主任吴震布置检查工作,检查组成员对收入管理、应收款项管理、支出管理、应付款项管理、货币资金管理、票据管理、资产管理、报表分析、信息系统管理、预决算管理、财务公开、信息公开等十二项工作进行了现场检查。