根据《关于开展附属医院财务内部控制制度建设和执行情况专项检查的通知》(南华财函[2020]20号)的要求,2020年11月25日,以李艳春为组长,吴震为副组长,谭林艳和戴丽为总协调,以及校本部和南华附属第三医院形成的15人专项检查组对南华医院财务内部控制制度建设和执行情况进行了现场检查。
上午九时,在南华医院党政会议室召开汇报会,院党委书记周玉生、总会计师任中强出席会议,党委副书记、常务副院长邹伟主持工作汇报。周玉生书记对检查组表示热烈欢迎,欢迎检查组对医院财务内控工作进行相关指导、指正。
南华医院总会计师任中强对近两年的财务内控具体工作进行了汇报,简单介绍了医院概况,从财务队伍现状、财务内部控制制度建设情况以及2020年医院财务科内控重点开展的工作、存在的问题等几个方面汇报了南华医院财务内控情况。
李艳春副处长就此次检查工作安排作出说明,将财务内部控制检查工作与南华大学附属医院财务监督工作合并进行,并对检查工作提出了具体要求。同时组长李艳春提出了财务内部控制的重要性,规范的内部控制制度可以提高经济效益,对医院持续发展有重要作用。
会议结束后,检查组成员按照分工对南华医院的收入、应收款项管理、支出、应付款项管理、货币资金管理、票据管理、存货管理、报表分析、信息系统管理等方面的情况进行了现场检查。