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南华大学财务处开展对附属第三医院内部控制制度建设和执行情况专项检查
2020-12-11 09:19 谭林艳 戴丽 

根据《关于开展附属医院财务内部控制制度建设和执行情况专项检查的通知》(南华财函[2020]20号)的要求,2020年11月23日,以李健为组长,全晓红为副组长,谭林艳和戴丽为总协调,以及校本部和南华附属第一医院形成的14人专项检查组对南华附属第三医院财务内部控制制度建设和执行情况进行了现场检查。

财务内部控制检查专项会议在附三医院办公楼会议室召开。附一医院财务部本部副主任肖高峰、附三医院院长助理何东原、财务科科长郭军出席会议,检查组全体成员及附三医院相关科室人员参加会议。

(检查进场会现场)

何东原院长助理对专项检查组一行的到来表示欢迎,提出内控管理不是闭门造车而是需要引源头活水,希望检查组提出指导建议,让附属第三医院制度更完善,且更具操作性。

李健副处长介绍了本次专项检查开展的时间、意义、目的以及相关检查组成员,她表示这次检查是大学、医院财务人员相互学习和交流的机会,希望大家多相互交流和学习,共同提高业务水平,并对检查组及迎检组分别提出了专项检查工作要求。

郭军科长向与会人员介绍了附属第三医院的基本情况及财务部门内部工作,并表示对于此次迎检持开放、学习、不保留、虚心请教的态度,希望我们检查组提出建设意见,在南华大学的督导下,各附属医院的内控水平能共同进步、提升。

肖高峰副主任要求检查组人员需秉持高度重视、认真负责、切勿走马观花的工作态度,各自发挥专业特长,他认为检查是手段,改进和学习才是最终目的。

    会议结束后,检查组成员按照分工对南华医院的收入、应收款项管理、支出、应付款项管理、货币资金管理、票据管理、存货管理、报表分析、信息系统管理等方面的情况进行了现场检查。

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