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内设机构    
财务稽核科
作者:财务处    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2010年10月21日 00:00

1、负责检查学校本部及二级单位会计机构内部控制、会计业务流程的规范性、制度执行的有效性和会计处理的正确性,对存在的问题提出相应的对策建议;

2、定期或不定期抽查各单位的会计凭证(原始凭证、记账凭证)、现金库存、银行对账单、总账和明细账等各类账簿、会计报表。发现有误,及时监督相关会计人员依法纠正,发现问题、除督促纠正外,及时向处领导报告,作出处理,并做好稽核工作底稿。

3、负责稽核每月的工资表、校本部银行存款对账及编制银行存款余额调节表;

4、负责全校各类票据的稽核工作;

5、根据稽核结果,考核各会计机构的财务制度执行情况、会计工作质量,编制稽核报告,每月向处领导提交一次稽核报告,报告内容包括:当月稽核工作基本情况、发现的问题,处理情况,工作改进建议,以加强监督,考核工作效率;

6、负责校内各项财务检查工作;

7、负责稽核各类合同、协议的执行情况;

8、完成处领导交给的其他任务。

 

责任编辑:财务处 
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